12月24日上午,学校在教学综合楼1301室召开审计工作会议。校长刘春明出席会议并讲话,各部门负责人、各学院院长参加会议。
刘春明在讲话中指出当前审计工作的重点内容及群众关注的焦点,并对内控制度、资产管理、预算管理、财务报销等方面审计出的相关问题提出明确要求。
刘春明指出,通过对九个单位的审计,发现的一些问题多为管理问题。大家要提高对资产管理、内控管理、财务报销等问题的重视,各部门要将本部门的制度进行重新梳理,并严格执行。
刘春明强调,各部门、各学院要重视当前审计出来的问题,特别是通过本次审计发现的共性问题,要认真进行整改。已审核的部门和学院要自行领回审计报告,在规定的时间完成整改,审计处要进行督查。
刘春明强调,今后一段时间,学校的审计工作将要做到全面覆盖。各部门、各学院要以审计为契机,切实做好日常的管理工作,把好关、守好责。
审计处处长王敏辉对相关部门在审计中发现的固定资产管理、公务用车、执行学校管理制度、“三重一大”议事制度执行情况、部门内控制度、部门预算执行、科研经费使用、财务报销等共性问题作了具体阐述,并提出整改建议和意见。


(通讯员:周健)